濮阳市质量技术监督局稽查大队2017年度部门决算
作者: 来源: 时间: 2018-09-26 浏览: 人次

 

 

 

 

 

 

濮阳市质量技术监督局稽查大队

2017年度部门决算

 

 

 

 

二0一八年九月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位领导签字:                市局领导签字:      

目  录

 

第一部分    濮阳市质量技术监督局稽查大队概况

一、主要职能

二、内设科室构成

第二部分    2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    2017年度部门决算情况说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

第一部分

濮阳市质量技术监督局稽查大队概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、主要职能情况

贯彻执行国家、省质量技术监督工作法律、法规和方针、政策,负责与质量技术监督有关的技术规范工作,组织实施质量技术监督法律、法规监督检查工作,负责质量技术监督行政执法工作和市政府交办的其他事项。

内设机构:根据上述职责,市质量技术监督局设6个科室:办公室、执法监督室、三个执法中队、财务室。

二、内设科室构成

根据上述职责,市质量技术监督局稽查大队设6个科室:办公室、执法监督室、三个执法中队、财务室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

濮阳市质量技术监督局稽查大队

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出总决算表






金额单位:万元

部门:河南省濮阳市质量技术监督局稽查大队



公开01表

收      入

支      出

项      目

行次

金额

项      目

行次

金额

栏      次


1

栏      次


2

一、财政拨款收入

1

354.25

一、一般公共服务支出

28

311.26

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

15.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

27.92


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

6.77


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

369.25

本年支出合计

50

345.95

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

72.00

年末结转和结余

52

95.30


26



53


总计

27

441.26

总计

54

441.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


   

金额单位:万元

 


部门:河南省濮阳市质量技术监督局稽查大队







公开02表


项      目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏      次

1

2

3

4

5

6

7


合      计

369.25

354.25

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00


201

一般公共服务支出

334.17

319.17

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00


20117

质量技术监督与检验检疫事务

334.17

319.17

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00


2011701

  行政运行

249.17

249.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011702

  一般行政管理事务

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00


208

社会保障和就业支出

28.32

28.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

28.32

28.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.61

24.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

6.77

6.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

6.77

6.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

6.77

6.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


收入决算表

  


 

支出决算表

 










金额单位:万元


部门:河南省濮阳市质量技术监督局稽查大队

2017年度





公开03表


项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏      次

1

2

3

4

5

6


合      计

345.95

273.02

72.93

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

311.26

238.33

72.93

0.00

0.00

0.00


20117

质量技术监督与检验检疫事务

311.26

238.33

72.93

0.00

0.00

0.00


2011701

  行政运行

238.33

238.33

0.00

0.00

0.00

0.00


2011702

  一般行政管理事务

13.09

0.00

13.09

0.00

0.00

0.00


2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

59.84

0.00

59.84

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

27.92

27.92

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

27.92

27.92

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.31

3.31

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.61

24.61

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

6.77

6.77

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

6.77

6.77

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

6.77

6.77

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。



 

财政拨款收入支出决算总表








金额单位:万元


部门:河南省濮阳市质量技术监督局稽查大队





公开04表


收     入

支     出


项      目

行次

金额

项      目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏      次


1

栏      次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

354.25

一、一般公共服务支出

28

311.26

311.26

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

27.92

27.92

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

6.77

6.77

0.00



10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

22

354.25

本年支出合计

49

345.95

345.95

0.00


年初财政拨款结转和结余

23

72.00

年末财政拨款结转和结余

50

80.30

80.30

0.00


  一般公共预算财政拨款

24

72.00


51





  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52






26



53





总计

27

426.26

总计

54

426.26

426.26

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







金额单位:万元


部门:河南省濮阳市质量技术监督局稽查大队

2017年度

公开05表


项      目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合      计

345.95

273.02

72.93


201

一般公共服务支出

311.26

238.33

72.93


20117

质量技术监督与检验检疫事务

311.26

238.33

72.93


2011701

  行政运行

238.33

238.33

0.00


2011702

  一般行政管理事务

13.09

0.00

13.09


2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

59.84

0.00

59.84


208

社会保障和就业支出

27.92

27.92

0.00


20805

行政事业单位离退休

27.92

27.92

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.31

3.31

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.61

24.61

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

6.77

6.77

0.00


21011

行政事业单位医疗

6.77

6.77

0.00


2101101

  行政单位医疗

6.77

6.77

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。











 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









金额单位:万元


部门:河南省濮阳市质量技术监督局稽查大队



公开06表


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

237.92

302

商品和服务支出

27.28

310

其他资本性支出

0.00


30101

  基本工资

87.61

30201

  办公费

7.38

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30102

  津贴补贴

45.02

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00


30103

  奖金

60.67

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30104

  其他社会保障缴费

11.20

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.08

31006

  大型修缮

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

28.50

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00


30109

  职业年金缴费

4.92

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

1.00

31010

  安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

7.82

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30302

  退休费

5.97

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30304

  抚恤金

1.85

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00


30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00


30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00


30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00


30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.96

30701

  国内债务付息

0.00


30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.76

30707

  国外债务付息

0.00


30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.04

399

其他支出

0.00


30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

16.04

39906

  赠与

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

0.00





人员经费合计

245.75

公用经费合计

27.28


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 












金额单位:万元

部门:河南省濮阳市质量技术监督局稽查大队







公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.94

0.00

9.54

0.00

9.54

0.40

9.45

0.00

9.45

0.00

9.45

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











金额单位:万元


部门:河南省濮阳市质量技术监督局稽查大队

2017年度





公开08表


项      目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏      次

1

2

3

4

5

6


合      计

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


濮阳市质量技术监督局稽查大队无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,本表无数据


 

 

 

 

 

 

第三部分

濮阳市质量技术监督局稽查大队

2017年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2017年度部门决算情况说明

    2017年度收、支总计均为441.26万元。与2016年相比,收、支总计各增加70.01万元,增长18.86%。主要原因是增加在职人员平时考核奖、退休人员、公益性岗位工资方面。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计369.25万元,其中:财政拨款收入 354.25万元,占95.94%;其他收入 15.00万元,占4.06%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计345.95万元,其中:基本支出273.02万元,占78.92%;项目支出72.93万元,占 21.08%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为426.26万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加55.01万元,增长14.82%。主要原因是主要原因是增加在在职人员考核奖、工资、退休人员工资55.23万元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出345.95万元,占支出合计的 100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加46.70万 元,增长15.61%。变动的主要原因是增加在在职人员、退休人员、公益性岗位工资方面。

(二)结构情况

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出345.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出311.26万元,占89.97%;社会保障和就业(类)支出 27.92万元,占8.07%;医疗卫生和计划生育(类)支出 6.77万元,占1.96%。

(三)具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为345.75万元,支出决算为 345.95万元,完成年初预算的100.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一、增加在职人员平时考核奖、工资、退休人员工资;二、公益性岗位工资。

1、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项)。年初预算为154.6万元,支出决算为238.33万元,完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因是实施养老保险制度改革追加清算个人工资和养老保险经费支出。

2、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(。年初预算为17.15万元,支出决算为13.09万元,完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是零星购置固定资产支出减少。

3、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理项)。年初预算为173.5万元,支出决算为59.84万元,完成年初预算的34.49%。决算数小于预算数的主要原因是职能划转,地方财政调减专项经费116.59万元,实际这项拨款收到56.91万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出273.02万元。与2016年相比,增加82.04万元,增长42.96%。 变动的主要原因:平时考核奖、公益性岗位工资、在职人员车补。其中:人员经费245.75万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费;公用经费 27.28 万元,主要包括:办公费7.38万元、车辆运行费0.04万元、水费0.08万元、物业费1万元、工会费1.96万元、提取福利费0.76万元、在职人员车补16.04万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.94万元,支出决算为 9.45万元,完成预算的95.11%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆公务运行费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算9.45万元,占 100.00%,完成预算的99.10%;公务接待费支出决算 0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%。

1、因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省濮阳市质量技术监督局稽查大队机关、XX和XX单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%。

2、公务用车购置及运行费支出9.45万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台,为0车。

公务用车运行支出9.45万元。主要用于公务用车的燃油、维修、保险费。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为4辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.08万元,下降0.82%。

3、公务接待费支出0.00万元。

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.40万元,下降100.00%,主要原因是当年兄弟单位没有开展交流会。

河南省濮阳市质量技术监督局稽查大队2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求,濮阳市质量技术监督局稽查大队对2017度部门预算执行全面开展了绩效自评,自评覆盖率达到100%,共涉及预算金额441.26万元。

(二)项目绩效自评结果

专项资金项目完成后,通过比较分析,对各项逐一进行评价,绩效评价结果显示,项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的绩效目标,根据《中华人民共和国预算法》、《河南省预算监督条例》等又换法律、法规、结合实际,对专项资金使用范围、分配、管理使用、监督,确保专项资金安全、合规、有效使用,确保项目资金实施顺利完成。

   九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出27.28万元,较2016年度 增加18.60万元,增长214.55%。 增加的主要原因是:一、在职人员车补增加16.04万元(2016年车补13.09万元账务处理在专项列支);二、增加物业费1万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额2.35万元,其中:政府采购货物支出 2.35万元,主要是零星购买的办公打印机和电脑。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末,河南省濮阳市质量技术监督局稽查大队共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

没有重要事项要说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入

指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或执法打假活动支出。

六、支出功能分类科目

(一)一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款),指质监部门用于保障机构正常运行、开展质监业务等活动的支出。

1、行政运行(项):指主要用于保障行政单位正常运行的基本支出,包括在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2、质量技术监督行政执法及业务管理(项):指主要用于各相关单位依据法律法规开展行政执法事务以及质量管理、产品质量监督、计量管理、食品安全监管、特种设备安全监察、等业务管理事务的支出。

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款),指质监部门用于离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休(项):指主要用于行政单位离退休人员经费。

2、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),指用于死亡人员一次性抚恤金。

(三)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款),指用于医疗保障方面的支出。

1、行政单位医疗(项):指主要用于行政单位按照国家规定的工资、津贴及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指主要用于行政、事业单位按照国家规定的工资津贴及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出:指主要用于国家质检中心郑州综合检测基地项目建设方面的支出。

七、“三公”经费

是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费

指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

稽查队2017年决算公开.doc